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[ 索引号 ]
1350023370937988X1/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县妇联
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-03-12
[ 发布日期 ]
2021-03-12

忠县妇女联合会2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引导和思想引导。切实引导广大妇女群众听党话、跟党走,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,为促进经济社会发展凝聚强大力量。

5.突出代表和维护妇女儿童合法权益、促进男女平等,服务妇女儿童发展,提升妇女儿童素质。代表广大妇女儿童参与相关法律法规和政策的制定,帮助妇女儿童通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制,巩固和扩大妇女统战工作。

7.积极参与社会治理。切实发挥参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培养。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9.完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

(二)内设机构

根据上述职责,忠县妇女联合会设办公室、维权部2个内设机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数188万元,其中:一般公共预算拨款188万元。收入较2020年增加8万元,主要是经费拨款增加8万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数188万元,其中:一般公共服务支出预算157万元,教育支出预算0.4万元,社会保障和就业支出预算19万元,卫生健康支出预算4.5万元,住房保障支出预算6.4万元。支出预算较2020年增加8万元,主要是基本支出预算增加153万元,项目支出预算增加35万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入188万元,一般公共预算财政拨款支出188万元,比2020年增加8万元。其中:基本支出 ?157万元,比2020年增加12万元,主要原因是职工职务职级晋升调整基本工资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出35万元,比2020年增加0万元,主要用于各项慰问、活动、宣传等开支,通过传统节日慰问慰问贫困妇女儿童,营造全社会关心关爱困难妇女儿童良好氛围;同时也通过开展各种活动提升妇女儿童的综合素质等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元,比2020年减少1万元。其中:公务接待费5万元,用于按规定开支的各类公务接待支出,2021年严格执行中央八项规定精神,节约开支,比2020年减少1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。一般公共预算拨款180 万元,收入较去年增加5万元,主要是经费拨款增加5万元,主要原因为公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘仁华 ????????????电话:023-54232479

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