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[ 索引号 ]
11500233709321960G/2024-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
忠县新生街道
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-29
[ 发布日期 ]
2024-10-29

重庆市忠县新生街道办事处2023年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。

2负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。

3负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济的发展。

4负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。

5负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。

6负责全街道的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务

7向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

8负责完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

2023年本单位是行政单位,全额财政拨款,机关内设11个办公室,一般公共财政拨款开支年末人数82人。其中:街道办事处公务员编制人数48,年末实有公务员人数42,直属事业单位6,编制人数38,年末实有人数38人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3950.56万元,支出总计3950.56万元。收支较上年决算数增加100.30万元,增长2.61%,主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3950.56万元,较上年决算数增加100.30万元,增长2.61%,主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。其中:财政拨款收入3950.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3950.56万元,较上年决算数增加100.30万元,增长2.61%,主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。其中:基本支出2197.43万元,占55.62%;项目支出1753.13万元,占44.38%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3950.56万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加100.30万元,增长2.61%。主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3679.01万元,较上年决算数减少8.04万元,下降0.22%。主要原因是本单位2023年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数增加802.63万元,增长27.90%。主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3679.01万元,较上年决算数减少8.04万元,下降0.22%。主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数增加802.63万元,增长27.90%。主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出910.59万元,占24.75%,较年初预算数增加168.51万元,增长22.71%,主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。

2教育支出5.44万元,占0.15%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.74%,主要原因是本单位2023年业务培训增加。

3文化旅游体育与传媒支出66.79万元,占1.82%,较年初预算数增加17.37万元,增长35.15%,主要原因是本单位2023年相关经费支出业务活动增加。

4社会保障与就业支出1234.34万元,占33.55%,较年初预算数增加178.35万元,增长16.89%,主要原因是本单位2023年人员调资、新调入人员、以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。

5卫生健康支出87.66万元,占2.38%,较年初预算数增加0.76万元,增长0.87%,主要原因是本单位2023年人员调资、新调入人员、以及保险费率提高导致卫生健康支出增加。

6城乡社区支出131.72万元,占3.58%,较年初预算数增加26.79万元,增长25.53%,主要原因是本单位2023年相关经费支出业务活动增加。

7农林水支出1005.46万元,占27.33%,较年初预算数增加279.88万元,增长38.57%,主要原因是本单位2023年农村社会事业相关项目支出业务活动增加。

8自然资源海洋气象等支出20.83万元,占0.57%,较年初预算数增加20.83万元,增长100.00%,主要原因是本单位2023自然资源事业相关项目支出业务活动增加。

9住房保障支出106.79万元,占2.90%,较年初预算数增加0.71万元,增长0.67%,主要原因是本单位2023年新进人员住房保障增加。

10灾害防治及应急管理支出109.40万元,占2.97%,较年初预算数增加109.40万元,增长100.00%,主要原因是本单位2023年灾害防治及应急管理相关项目支出业务活动增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

?2023年度一般公共财政拨款基本支出2197.43万元。其中:人员经费1965.84万元,较上年决算数增加347.12万元,增长21.44%,主要原因是本单位2023年人员增加、人员经费支出调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费231.59万元,较上年决算数减少29.20万元,下降11.20%,主要原因是本单位2023年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入271.55万元,较上年决算数增加108.34万元,增长66.38%,主要原因是本单位2023年项目增多,上级财政加大政府性基金项目资金收入。本年支出271.55万元,较上年决算数增加108.34万元,增长66.38%,主要原因是本单位2023年项目增多,上级财政加大政府性基金项目资金支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

?(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计8.62万元,较年初预算数减少0.10万元,下降1.15%,主要原因是本单位全年加强了三公经费预算管控力度,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.57万元,下降6.20%,主要原因是本单位2023年按照相关政策要求严格压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出0,较上年支出数无增减。

?公务车购置费0.00万元,费用支出0,较上年支出数无增减。

?公务车运行维护费6.00万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年按照预算数控制支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年按照预算数控制支出。

?公务接待费2.62万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降3.68%,本单位2023年严格按照相关规定控制支出。较上年支出数减少0.57万元,下降17.87%,主要原因是本单位2023年严格按照相关规定控制支出。

(三)“三公”经费实物量情况

?2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待96批次527人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费49.79元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生会议培训。本年度培训费支出5.44万元,较上年决算数增加0.13万元,增长2.45%,主要原因是本年度上级部门加大了对基层干部的培训力度。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出150.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少33.68万元,下降18.33%,主要原因是本单位2023年严格压缩机关各项日常经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和0个一级项目、39个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1481.58万元。

(一)部门自评情况


(二)部门绩效评价情况

我部门对三峡水库库区基金(基础设施建设)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金120.05万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对三峡后续工作(区县)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金38万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

? 六、专业名词解释

?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

?(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-54870106

?


?

?

收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市忠县新生街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,679.01

一、一般公共服务支出

910.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

271.55

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

5.44

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

66.79

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,244.34

九、卫生健康支出

87.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

235.22

十二、农林水支出

1,163.50

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

20.83

十九、住房保障支出

106.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

109.40

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,950.56

本年支出合计

3,950.56

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,950.56

总计

3,950.56

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?

收入决算表

公开部门:重庆市忠县新生街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,950.56

3,950.56

201

一般公共服务支出

910.59

910.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.29

910.29

2010301

行政运行

901.15

901.15

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.14

9.14

20132

组织事务

0.30

0.30

2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30

205

教育支出

5.44

5.44

20508

进修及培训

5.44

5.44

2050803

培训支出

5.44

5.44

207

文化旅游体育与传媒支出

66.79

66.79

20701

文化和旅游

66.79

66.79

2070109

群众文化

63.79

63.79

2070199

其他文化和旅游支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

1,244.34

1,244.34

20801

人力资源和社会保障管理事务

155.94

155.94

2080150

事业运行

155.94

155.94

20805

行政事业单位养老支出

345.60

345.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.35

132.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.18

66.18

2080599

其他行政事业单位养老支出

147.07

147.07

20808

抚恤

214.03

214.03

2080801

死亡抚恤

17.40

17.40

2080802

伤残抚恤

49.83

49.83

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

94.68

94.68

2080805

义务兵优待

39.30

39.30

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

12.13

12.13

2080899

其他优抚支出

0.69

0.69

20810

社会福利

153.80

153.80

2081001

儿童福利

25.17

25.17

2081002

老年福利

10.12

10.12

2081005

社会福利事业单位

29.51

29.51

2081006

养老服务

89.00

89.00

20811

残疾人事业

40.05

40.05

2081107

残疾人生活和护理补贴

40.05

40.05

20821

特困人员救助供养

260.79

260.79

2082101

城市特困人员救助供养支出

260.79

260.79

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

2082201

移民补助

10.00

10.00

20825

其他生活救助

14.26

14.26

2082502

其他农村生活救助

14.26

14.26

20828

退役军人管理事务

49.87

49.87

2082850

事业运行

49.87

49.87

210

卫生健康支出

87.66

87.66

21011

行政事业单位医疗

87.66

87.66

2101101

行政单位医疗

33.55

33.55

2101102

事业单位医疗

31.55

31.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.56

22.56

212

城乡社区支出

235.22

235.22

21201

城乡社区管理事务

131.72

131.72

2120199

其他城乡社区管理事务支出

131.72

131.72

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

103.50

103.50

2120804

农村基础设施建设支出

88.50

88.50

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00

213

农林水支出

1,163.50

1,163.50

21301

农业农村

349.47

349.47

2130104

事业运行

349.47

349.47

21302

林业和草原

27.00

27.00

2130205

森林资源培育

27.00

27.00

21303

水利

80.00

80.00

2130314

防汛

30.00

30.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

43.00

43.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

40.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.00

3.00

21307

农村综合改革

505.99

505.99

2130701

对村级公益事业建设的补助

105.00

105.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

400.99

400.99

21367

三峡水库库区基金支出

120.05

120.05

2136701

基础设施建设和经济发展

120.05

120.05

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

38.00

38.00

2136902

三峡后续工作

38.00

38.00

220

自然资源海洋气象等支出

20.83

20.83

22001

自然资源事务

20.83

20.83

2200199

其他自然资源事务支出

20.83

20.83

221

住房保障支出

106.79

106.79

22102

住房改革支出

106.79

106.79

2210201

住房公积金

106.79

106.79

224

灾害防治及应急管理支出

109.40

109.40

22401

应急管理事务

109.40

109.40

2240108

应急救援

35.40

35.40

2240199

其他应急管理支出

74.00

74.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


支出决算表

公开部门: 重庆市忠县新生街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

3,950.56

2,197.43

1,753.13

201

一般公共服务支出

910.59

901.15

9.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.29

901.15

9.14

2010301

行政运行

901.15

901.15

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.14

9.14

20132

组织事务

0.30

0.30

2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30

205

教育支出

5.44

5.44

20508

进修及培训

5.44

5.44

2050803

培训支出

5.44

5.44

207

文化旅游体育与传媒支出

66.79

63.79

3.00

20701

文化和旅游

66.79

63.79

3.00

2070109

群众文化

63.79

63.79

2070199

其他文化和旅游支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

1,244.34

551.41

692.92

20801

人力资源和社会保障管理事务

155.94

155.94

2080150

事业运行

155.94

155.94

20805

行政事业单位养老支出

345.60

345.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.35

132.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.18

66.18

2080599

其他行政事业单位养老支出

147.07

147.07

20808

抚恤

214.03

214.03

2080801

死亡抚恤

17.40

17.40

2080802

伤残抚恤

49.83

49.83

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

94.68

94.68

2080805

义务兵优待

39.30

39.30

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

12.13

12.13

2080899

其他优抚支出

0.69

0.69

20810

社会福利

153.80

153.80

2081001

儿童福利

25.17

25.17

2081002

老年福利

10.12

10.12

2081005

社会福利事业单位

29.51

29.51

2081006

养老服务

89.00

89.00

20811

残疾人事业

40.05

40.05

2081107

残疾人生活和护理补贴

40.05

40.05

20821

特困人员救助供养

260.79

260.79

2082101

城市特困人员救助供养支出

260.79

260.79

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

2082201

移民补助

10.00

10.00

20825

其他生活救助

14.26

14.26

2082502

其他农村生活救助

14.26

14.26

20828

退役军人管理事务

49.87

49.87

2082850

事业运行

49.87

49.87

210

卫生健康支出

87.66

87.66

21011

行政事业单位医疗

87.66

87.66

2101101

行政单位医疗

33.55

33.55

2101102

事业单位医疗

31.55

31.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.56

22.56

212

城乡社区支出

235.22

131.72

103.50

21201

城乡社区管理事务

131.72

131.72

2120199

其他城乡社区管理事务支出

131.72

131.72

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

103.50

103.50

2120804

农村基础设施建设支出

88.50

88.50

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00

213

农林水支出

1,163.50

349.47

814.03

21301

农业农村

349.47

349.47

2130104

事业运行

349.47

349.47

21302

林业和草原

27.00

27.00

2130205

森林资源培育

27.00

27.00

21303

水利

80.00

80.00

2130314

防汛

30.00

30.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

43.00

43.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

40.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.00

3.00

21307

农村综合改革

505.99

505.99

2130701

对村级公益事业建设的补助

105.00

105.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

400.99

400.99

21367

三峡水库库区基金支出

120.05

120.05

2136701

基础设施建设和经济发展

120.05

120.05

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

38.00

38.00

2136902

三峡后续工作

38.00

38.00

220

自然资源海洋气象等支出

20.83

20.83

22001

自然资源事务

20.83

20.83

2200199

其他自然资源事务支出

20.83

20.83

221

住房保障支出

106.79

106.79

22102

住房改革支出

106.79

106.79

2210201

住房公积金

106.79

106.79

224

灾害防治及应急管理支出

109.40

109.40

22401

应急管理事务

109.40

109.40

2240108

应急救援

35.40

35.40

2240199

其他应急管理支出

74.00

74.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


?

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市忠县新生街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,679.01

一、一般公共服务支出

910.59

910.59

二、政府性基金预算财政拨款

271.55

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

5.44

5.44

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

66.79

66.79

八、社会保障和就业支出

1,244.34

1,234.34

10.00

九、卫生健康支出

87.66

87.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

235.22

131.72

103.50

十二、农林水支出

1,163.50

1,005.46

158.05

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

20.83

20.83

十九、住房保障支出

106.79

106.79

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

109.40

109.40

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,950.56

本年支出合计

3,950.56

3,679.01

271.55

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,950.56

总计

3,950.56

3,679.01

271.55

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市忠县新生街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,679.01

2,197.43

1,481.58

201

一般公共服务支出

910.59

901.15

9.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

910.29

901.15

9.14

2010301

行政运行

901.15

901.15

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.14

9.14

20132

组织事务

0.30

0.30

2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30

205

教育支出

5.44

5.44

20508

进修及培训

5.44

5.44

2050803

培训支出

5.44

5.44

207

文化旅游体育与传媒支出

66.79

63.79

3.00

20701

文化和旅游

66.79

63.79

3.00

2070109

群众文化

63.79

63.79

2070199

其他文化和旅游支出

3.00

3.00

208

社会保障和就业支出

1,234.34

551.41

682.92

20801

人力资源和社会保障管理事务

155.94

155.94

2080150

事业运行

155.94

155.94

20805

行政事业单位养老支出

345.60

345.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.35

132.35

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.18

66.18

2080599

其他行政事业单位养老支出

147.07

147.07

20808

抚恤

214.03

214.03

2080801

死亡抚恤

17.40

17.40

2080802

伤残抚恤

49.83

49.83

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

94.68

94.68

2080805

义务兵优待

39.30

39.30

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

12.13

12.13

2080899

其他优抚支出

0.69

0.69

20810

社会福利

153.80

153.80

2081001

儿童福利

25.17

25.17

2081002

老年福利

10.12

10.12

2081005

社会福利事业单位

29.51

29.51

2081006

养老服务

89.00

89.00

20811

残疾人事业

40.05

40.05

2081107

残疾人生活和护理补贴

40.05

40.05

20821

特困人员救助供养

260.79

260.79

2082101

城市特困人员救助供养支出

260.79

260.79

20825

其他生活救助

14.26

14.26

2082502

其他农村生活救助

14.26

14.26

20828

退役军人管理事务

49.87

49.87

2082850

事业运行

49.87

49.87

210

卫生健康支出

87.66

87.66

21011

行政事业单位医疗

87.66

87.66

2101101

行政单位医疗

33.55

33.55

2101102

事业单位医疗

31.55

31.55

2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.56

22.56

212

城乡社区支出

131.72

131.72

21201

城乡社区管理事务

131.72

131.72

2120199

其他城乡社区管理事务支出

131.72

131.72

213

农林水支出

1,005.46

349.47

655.99

21301

农业农村

349.47

349.47

2130104

事业运行

349.47

349.47

21302

林业和草原

27.00

27.00

2130205

森林资源培育

27.00

27.00

21303

水利

80.00

80.00

2130314

防汛

30.00

30.00

2130315

抗旱

50.00

50.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

43.00

43.00

2130504

农村基础设施建设

40.00

40.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.00

3.00

21307

农村综合改革

505.99

505.99

2130701

对村级公益事业建设的补助

105.00

105.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

400.99

400.99

220

自然资源海洋气象等支出

20.83

20.83

22001

自然资源事务

20.83

20.83

2200199

其他自然资源事务支出

20.83

20.83

221

住房保障支出

106.79

106.79

22102

住房改革支出

106.79

106.79

2210201

住房公积金

106.79

106.79

224

灾害防治及应急管理支出

109.40

109.40

22401

应急管理事务

109.40

109.40

2240108

应急救援

35.40

35.40

2240199

其他应急管理支出

74.00

74.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

?


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市忠县新生街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,787.61

302

商品和服务支出

231.59

310

资本性支出

30101

基本工资

370.18

30201

办公费

15.48

31001

房屋建筑物购建

3010

津贴补贴

143.31

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

392.81

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

471.75

30205

水费

2.04

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

132.35

30206

电费

3.68

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

66.18

30207

邮电费

19.28

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

65.10

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

11.87

30211

差旅费

66.23

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

106.79

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

12.48

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

14.80

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

178.23

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5.44

31022

无形资产购置

30302

退休费

141.49

30217

公务接待费

2.62

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

23.34

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

3.27

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

10.08

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

21.98

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

0.05

30229

福利费

11.03

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

33.74

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

44.08

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,965.84

公用经费合计

231.59

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市忠县新生街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

271.55

271.55

271.55

208

社会保障和就业支出

10.00

10.00

10.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

10.00

10.00

10.00

2082201

移民补助

10.00

10.00

10.00

212

城乡社区支出

103.50

103.50

103.50

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

103.50

103.50

103.50

2120804

农村基础设施建设支出

88.50

88.50

88.50

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.00

15.00

15.00

213

农林水支出

158.05

158.05

158.05

21367

三峡水库库区基金支出

120.05

120.05

120.05

2136701

基础设施建设和经济发展

120.05

120.05

120.05

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

38.00

38.00

38.00

2136902

三峡后续工作

38.00

38.00

38.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?

?

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市忠县新生街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

?


?

机构运行信息表

公开09

公开部门: 重庆市忠县新生街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

150.03

(一)支出合计

8.62

8.62

(一)行政单位

150.03

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.62

2.62

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

2.62

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

96

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

527

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

5.44

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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