一、单位基本情况
(一)职能职责
一、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
二、负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
三、负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济的发展。
四、负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。
五、负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
六、负责全街道的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
七、向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
八、负责完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)单位构成
忠县人民政府乌杨街道办事处内设 11?个机构处室,分别是党政办公室、党群工作办公室、纪工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、新区建设管理办公室、综合行政执法办公室。下属 6?个二级预算单位,分别是忠县乌杨街道综合行政执法大队、忠县乌杨街道社区文化服务中心、忠县乌杨街道劳动就业和社会保障服务所、忠县乌杨街道农业服务中心、忠县乌杨街道退役军人服务站、忠县乌杨街道社区事务服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数5540.619338万元,其中:一般公共预算拨款5500.119338万元,政府性基金预算拨款 40.50万元,国有资本经营预算收入0?万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加2184.144738万元,主要是新增人员及各项调资、调标等经费拨款增加3.6661万元;工程项目增加2180.478638万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数5540.619338 万元,其中:一般公共服务支出预算834.0878万元,公共安全支出预算 200万元,教育支出预算5.6098万元,文化旅游体育与传媒支出预算 76.0268万元,社会保障和就业支出预算1465.928463万元,卫生健康支出预算115.0114万元,城乡社区支出预算163.1073万元,农林水支出预算2400.644275万元,交通运输支出预算45万元,自然资源海洋气象等支出预算55万元,住房保障支出预算113.2615万元,灾害防治及应急管理支出预算66.9420万元。支出预算较2023年增加2184.144738万元,主要是基本支出预算增加3.6661万元,项目支出预算增加2180.478638万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入5500.119338万元,一般公共预算财政拨款支出5500.119338万元,比2023年增加 2143.644738万元。其中:基本支出2019.2074万元,比2023年增加3.6661万元,主要原因是新增人员及各项调资、调标等相关经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3521.411938万元,比2023年增加2180.478638万元,主要原因是民政优抚调标、工程项目增加等,主要用于民政优抚、水利、三峡移民、道路交通、乡村振兴等重点工作。
2024年政府性基金预算收入40.50万元,政府性基金预算支出 40.50万元,比2023年增加40.50万元,主要原因是工程项目增加,主要用于农村基础设施建设支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7.6920万元,比2023年减少0.036万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与上年持平;公务接待费 1.6920 万元,比2023年减少0.036?万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,厉行节约;公务用车运行维护费6万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费253.8024万元,比上年增加0.187万元,主要原因为人员调出、退休等相关经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3480.911938万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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