一、部门基本情况
(一)职能职责
(1)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示等各项要求任务。
(2)负责加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责本街道干部的教育、培训、任免、考核、监督工作;负责本街道的党风廉政建设工作;负责村(社区)及所属党组织的党建工作。
(3)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济的发展。
(4)负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。
(5)负责人武部、共青团、工会、妇联、残联等方面的领导和工作指导。
(6)负责全街道的财政、民政、社会保障、经济发展、环境保护、文化事业发展、农林水利发展、规划建设管理等各项社会事务。
(7)向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
(8)负责完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
乌杨街道共设置11个内设科室:党政办公室、党群工作办公室、纪工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、新区建设管理办公室、综合行政执法办公室;6个下属事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4526.24万元,支出总计4526.24万元。收支较上年决算数增加185.07万元,增长4.26%,主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计4526.24万元,较上年决算数增加185.07万元,增长4.26%,主要原因是.本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。其中:财政拨款收入4526.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4526.24万元,较上年决算数增加185.07万元,增长4.26%,主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。其中:基本支出2331.17万元,占51.50%;项目支出2195.07万元,占48.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4526.24万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加185.07万元,增长4.26%。主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4167.88万元,较上年决算数减少70.86万元,下降1.67%。主要原因是本单位2023年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数增加811.41万元,增长24.17%。主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4167.88万元,较上年决算数减少70.86万元,下降1.67%。主要原因是本单位2022年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费。较年初预算数增加811.41万元,增长24.17%。主要原因是本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出997.30万元,占23.93%,较年初预算数增加176.10万元,增长21.44%,主要原因是.本单位2023年人员增加及晋级晋职调标,人员经费及日常经费支出增加。
(2)教育支出5.15万元,占0.12%,较年初预算数减少0.56万元,下降9.81%,主要原因是本单位2023年业务培训减少。
(3)文化旅游体育与传媒支出89.82万元,占2.15%,较年初预算数增加27.79万元,增长44.80%,主要原因是本单位2023年相关经费支出业务活动增加。
(4)社会保障与就业支出1372.21万元,占32.92%,较年初预算数增加155.13万元,增长12.75%,主要原因是本单位2023年人员调资、新调入人员、以及保险费率提高导致社会保障与就业支出增加。
(5)卫生健康支出95.40万元,占2.29%,较年初预算数减少0.21万元,下降0.22%,主要原因是本单位2023年人员调资、新调入人员、以及保险费率提高导致卫生健康支出增加。
(6)城乡社区支出139.65万元,占3.35%,较年初预算数增加47.36万元,增长51.32%,主要原因是本单位2023年相关经费支出业务活动增加。
(7)农林水支出1276.83万元,占30.64%,较年初预算数增加329.15万元,增长34.73%,主要原因是本单位2023年农村社会事业相关项目支出业务活动增加。
(8)住房保障支出111.73万元,占2.68%,较年初预算数减少3.14万元,下降2.73%,主要原因是本单位2023年严格按照预算数控制支出。
(9)灾害防治及应急管理支出79.81万元,占1.91%,较年初预算数增加79.81万元,增长100.00%,主要原因是本单位2023年灾害防治及应急管理相关项目支出业务活动增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出2331.17万元。其中:人员经费2074.83万元,较上年决算数增加309.97万元,增长17.56%,主要原因是本单位2023年人员增加、人员经费支出调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费256.34万元,较上年决算数减少25.82万元,下降9.15%,主要原因是本单位2023年按照相关政策要求严格压缩单位日常经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入358.36万元,较上年决算数增加255.93万元,增长249.86%,主要原因是本单位2023年项目增多,上级财政加大政府性基金项目资金收入。本年支出358.36万元,较上年决算数增加255.93万元,增长249.86%,主要原因是本单位2023年项目增多,上级财政加大政府性基金项目资金支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.73万元,较年初预算数无增减,主要原因是本单位全年加强了“三公”经费预算管控力度,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.97万元,下降11.15%,主要原因是本单位2023年按照相关政策要求严格压缩“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国境。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,主要用于购置车辆。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
?公务车运行维护费6.00万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年按照预算数控制支出。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年按照预算数控制支出。
?公务接待费1.73万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年严格按照相关规定控制支出。较上年支出数减少0.78万元,下降31.08%,主要原因是本单位2023年严格按照相关规定控制支出。
(三)“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待86批次860人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费20.09元,车均购置费0万元,车均维护费0.86万元。
四、其他需要说明的事项
? (一)财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.98万元,下降100.00%,主要原因是本单位2023年会议培训次数减少。本年度培训费支出5.15万元,较上年决算数增加1.63万元,增长46.31%,主要原因是本年度上级部门加大了对基层干部的培训力度。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出169.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少31.34万元,下降15.59%,主要原因是本单位2023年严格压缩机关各项日常经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和0个一级项目、41个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1836.71万元。
部门整体绩效自评表:
?
(二)部门绩效评价情况
我部门对对口支援资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金13万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对三峡后续工作(区县)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金309.36万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对农村综合改革转移支付开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金246.76万元,评价得分93.59分,评价等次为优,绩效评价发现了执行率偏低等主要问题,提出提高全年执行率等下一步工作建议;对福利彩票公益金支出开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金49万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题;对在乡复员、退伍军人生活补助支出开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金132.06万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价未发现问题。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
?六、专业名词解释
?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
?(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
?(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
?(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54810102。
?
?
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,167.88 |
一、一般公共服务支出 |
997.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
358.36 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
5.15 |
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
89.82 |
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,372.21 |
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|
九、卫生健康支出 |
95.40 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
139.65 |
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十二、农林水支出 |
1,586.19 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
111.73 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
79.81 |
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二十三、其他支出 |
49.00 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4,526.24 |
本年支出合计 |
4,526.24 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
4,526.24 |
总计 |
4,526.24 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
4,526.24 |
4,526.24 |
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201 |
一般公共服务支出 |
997.30 |
997.30 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
996.46 |
996.46 |
|
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2010301 |
行政运行 |
941.53 |
941.53 |
|
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|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.07 |
28.07 |
|
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|
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26.85 |
26.85 |
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|
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
0.84 |
|
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|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
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|
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|
205 |
教育支出 |
5.15 |
5.15 |
|
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20508 |
进修及培训 |
5.15 |
5.15 |
|
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2050803 |
培训支出 |
5.15 |
5.15 |
|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.82 |
89.82 |
|
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20701 |
文化和旅游 |
89.82 |
89.82 |
|
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2070109 |
群众文化 |
86.82 |
86.82 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
3.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,372.21 |
1,372.21 |
|
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
191.00 |
191.00 |
|
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2080150 |
事业运行 |
191.00 |
191.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.99 |
391.99 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.82 |
140.82 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.28 |
70.28 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.89 |
180.89 |
|
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20808 |
抚恤 |
291.57 |
291.57 |
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
27.06 |
27.06 |
|
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2080802 |
伤残抚恤 |
70.42 |
70.42 |
|
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2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
132.06 |
132.06 |
|
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2080805 |
义务兵优待 |
51.24 |
51.24 |
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2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
8.82 |
8.82 |
|
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2080899 |
其他优抚支出 |
1.96 |
1.96 |
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|
20809 |
退役安置 |
9.22 |
9.22 |
|
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2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9.22 |
9.22 |
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20810 |
社会福利 |
26.01 |
26.01 |
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2081001 |
儿童福利 |
9.45 |
9.45 |
|
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2081002 |
老年福利 |
3.64 |
3.64 |
|
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2081005 |
社会福利事业单位 |
12.92 |
12.92 |
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20811 |
残疾人事业 |
63.47 |
63.47 |
|
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2081105 |
残疾人就业 |
2.50 |
2.50 |
|
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2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
60.97 |
60.97 |
|
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20821 |
特困人员救助供养 |
288.59 |
288.59 |
|
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2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
108.17 |
108.17 |
|
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
180.41 |
180.41 |
|
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|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
52.06 |
52.06 |
|
|
|
|
|
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2082502 |
其他农村生活救助 |
52.06 |
52.06 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.66 |
31.66 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.44 |
26.44 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,586.19 |
1,586.19 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
363.33 |
363.33 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
309.60 |
309.60 |
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
53.73 |
53.73 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
873.40 |
873.40 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
246.76 |
246.76 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
626.63 |
626.63 |
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
309.36 |
309.36 |
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
309.36 |
309.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.73 |
111.73 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.73 |
111.73 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.73 |
111.73 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
79.81 |
79.81 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
66.31 |
66.31 |
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.01 |
55.01 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,526.24 |
2,331.17 |
2,195.07 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
997.30 |
941.53 |
55.76 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
996.46 |
941.53 |
54.92 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
941.53 |
941.53 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.07 |
|
28.07 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26.85 |
|
26.85 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.82 |
86.82 |
3.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
89.82 |
86.82 |
3.00 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
86.82 |
86.82 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,372.21 |
641.29 |
730.91 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
191.00 |
191.00 |
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
191.00 |
191.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.99 |
391.99 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.82 |
140.82 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.28 |
70.28 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.89 |
180.89 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
291.57 |
|
291.57 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.06 |
|
27.06 |
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
70.42 |
|
70.42 |
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
132.06 |
|
132.06 |
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
51.24 |
|
51.24 |
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
8.82 |
|
8.82 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
|
20809 |
退役安置 |
9.22 |
|
9.22 |
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9.22 |
|
9.22 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
26.01 |
|
26.01 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
9.45 |
|
9.45 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
3.64 |
|
3.64 |
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
12.92 |
|
12.92 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
63.47 |
|
63.47 |
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
60.97 |
|
60.97 |
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
288.59 |
|
288.59 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
108.17 |
|
108.17 |
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
180.41 |
|
180.41 |
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
52.06 |
|
52.06 |
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
52.06 |
|
52.06 |
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.30 |
37.30 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.66 |
31.66 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.44 |
26.44 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,586.19 |
309.60 |
1,276.59 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
363.33 |
309.60 |
53.73 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
309.60 |
309.60 |
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
53.73 |
|
53.73 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
21303 |
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
873.40 |
|
873.40 |
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
246.76 |
|
246.76 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
626.63 |
|
626.63 |
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
309.36 |
|
309.36 |
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
309.36 |
|
309.36 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.73 |
111.73 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.73 |
111.73 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.73 |
111.73 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
79.81 |
|
79.81 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
66.31 |
|
66.31 |
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
11.30 |
|
11.30 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.01 |
|
55.01 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,167.88 |
一、一般公共服务支出 |
997.30 |
997.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
358.36 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
89.82 |
89.82 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,372.21 |
1,372.21 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
95.40 |
95.40 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
139.65 |
139.65 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,586.19 |
1,276.83 |
309.36 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.73 |
111.73 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
79.81 |
79.81 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,526.24 |
本年支出合计 |
4,526.24 |
4,167.88 |
358.36 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,526.24 |
总计 |
4,526.24 |
4,167.88 |
358.36 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,167.88 |
2,331.17 |
1,836.71 | |
201 |
一般公共服务支出 |
997.30 |
941.53 |
55.76 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
996.46 |
941.53 |
54.92 |
2010301 |
行政运行 |
941.53 |
941.53 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.07 |
|
28.07 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
26.85 |
|
26.85 |
20132 |
组织事务 |
0.84 |
|
0.84 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.84 |
|
0.84 |
205 |
教育支出 |
5.15 |
5.15 |
|
20508 |
进修及培训 |
5.15 |
5.15 |
|
2050803 |
培训支出 |
5.15 |
5.15 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.82 |
86.82 |
3.00 |
20701 |
文化和旅游 |
89.82 |
86.82 |
3.00 |
2070109 |
群众文化 |
86.82 |
86.82 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,372.21 |
641.29 |
730.91 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
191.00 |
191.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
191.00 |
191.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.99 |
391.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.82 |
140.82 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.28 |
70.28 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
180.89 |
180.89 |
|
20808 |
抚恤 |
291.57 |
|
291.57 |
2080801 |
死亡抚恤 |
27.06 |
|
27.06 |
2080802 |
伤残抚恤 |
70.42 |
|
70.42 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
132.06 |
|
132.06 |
2080805 |
义务兵优待 |
51.24 |
|
51.24 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
8.82 |
|
8.82 |
2080899 |
其他优抚支出 |
1.96 |
|
1.96 |
20809 |
退役安置 |
9.22 |
|
9.22 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
9.22 |
|
9.22 |
20810 |
社会福利 |
26.01 |
|
26.01 |
2081001 |
儿童福利 |
9.45 |
|
9.45 |
2081002 |
老年福利 |
3.64 |
|
3.64 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
12.92 |
|
12.92 |
20811 |
残疾人事业 |
63.47 |
|
63.47 |
2081105 |
残疾人就业 |
2.50 |
|
2.50 |
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
60.97 |
|
60.97 |
20821 |
特困人员救助供养 |
288.59 |
|
288.59 |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
108.17 |
|
108.17 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
180.41 |
|
180.41 |
20825 |
其他生活救助 |
52.06 |
|
52.06 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
52.06 |
|
52.06 |
20828 |
退役军人管理事务 |
58.30 |
58.30 |
|
2082850 |
事业运行 |
58.30 |
58.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
95.40 |
95.40 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.40 |
95.40 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.30 |
37.30 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.66 |
31.66 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.44 |
26.44 |
|
212 |
城乡社区支出 |
139.65 |
139.65 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.65 |
139.65 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
139.65 |
139.65 |
|
213 |
农林水支出 |
1,276.83 |
309.60 |
967.23 |
21301 |
农业农村 |
363.33 |
309.60 |
53.73 |
2130104 |
事业运行 |
309.60 |
309.60 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
53.73 |
|
53.73 |
21302 |
林业和草原 |
13.50 |
|
13.50 |
2130205 |
森林资源培育 |
13.50 |
|
13.50 |
21303 |
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
16.60 |
|
16.60 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.60 |
|
6.60 |
21307 |
农村综合改革 |
873.40 |
|
873.40 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
246.76 |
|
246.76 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
626.63 |
|
626.63 |
221 |
住房保障支出 |
111.73 |
111.73 |
|
22102 |
住房改革支出 |
111.73 |
111.73 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111.73 |
111.73 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
79.81 |
|
79.81 |
22401 |
应急管理事务 |
66.31 |
|
66.31 |
2240108 |
应急救援 |
11.30 |
|
11.30 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
55.01 |
|
55.01 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.50 |
|
13.50 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
13.50 |
|
13.50 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,881.64 |
302 |
商品和服务支出 |
256.34 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
385.55 |
30201 |
办公费 |
59.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
160.91 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
398.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
504.56 |
30205 |
水费 |
2.43 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.82 |
30206 |
电费 |
15.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.28 |
30207 |
邮电费 |
21.94 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.24 |
30211 |
差旅费 |
20.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
111.73 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
13.44 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.41 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
193.19 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.15 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
164.70 |
30217 |
公务接待费 |
1.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
6.53 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
13.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
8.96 |
30229 |
福利费 |
13.30 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.63 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,074.83 |
公用经费合计 |
256.34 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
358.36 |
358.36 |
|
358.36 |
| |
213 |
农林水支出 |
|
309.36 |
309.36 |
|
309.36 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
309.36 |
309.36 |
|
309.36 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
|
309.36 |
309.36 |
|
309.36 |
|
229 |
其他支出 |
|
49.00 |
49.00 |
|
49.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
49.00 |
49.00 |
|
49.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
49.00 |
49.00 |
|
49.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
?
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市忠县人民政府乌杨街道办事处 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
169.71 |
(一)支出合计 |
7.73 |
7.73 |
(一)行政单位 |
169.71 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
8 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.73 |
1.73 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.73 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
8 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
86 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
860 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.15 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
?