重庆市忠县石宝镇人民政府
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县石宝镇人民政府属于国家的执法机关,依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。为促进农业发展提供服务,为石宝镇辖区提供综合行政执法保障,行使法律法规规章赋予的行政执法事项,承担县级部门依法委托的行政执法事项。
(二)机构设置
忠县石宝镇人民政府内设10个机构科室,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室。下属6个事业单位,分别是忠县石宝镇镇综合行政执法大队、忠县石宝镇文化服务中心、忠县石宝镇劳动就业和社会保障服务所、忠县石宝镇农业服务中心、忠县石宝镇退役军人服务站、忠县石宝镇市政环卫所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4626.01万元,支出总计4626.01万元。收支较上年决算数减少1821.95万元,下降28.3%,主要原因是本年度项目资金减少所致。
2.收入情况。2023年度收入合计4626.01万元,较上年决算数减少1821.95万元,下降28.3%,主要原因是本年度项目资金减少所致。其中:财政拨款收入4626.01万元,占100%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4626.01万元,较上年决算数减少1821.95万元,下降28.3%,主要原因是本年度项目资金减少所致。其中:基本支出1996.47万元,占43.2%;项目支出2629.53万元,占56.8%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度项目资金减少所致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4626.01万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1821.95万元,下降28.3%。主要原因是本年度项目资金减少所致。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3850.61万元,较上年决算数减少1672.35万元,下降30.3%。主要原因是本年度项目资金减少所致。较年初预算数增加820.03万元,增长27.1%。主要原因是本年度项目资金减少所致。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3850.61万元,较上年决算数减少1672.35万元,下降30.3%。主要原因是本年度项目资金减少所致。较年初预算数增加820.03万元,增长27.1%。主要原因是本年度项目资金减少所致。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度项目资金减少所致。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出883.11万元,占22.9%,较年初预算数增加182.19万元,增长26%,主要原因是人员增加,基本工资调标及兑现个人待遇。
(2)教育支出4.74万元,占0.1%,较年初预算数增加0.32万元,增长7.2%,主要原因是人员增加。
(3)文化旅游体育与传媒支出67.29万元,占1.8%,较年初预算数增加17.5万元,增长35.2%,主要原因是兑现职工个人待遇。
(4)社会保障与就业支出1421.76万元,占36.9%,较年初预算数增加154.23万元,增长12.2%,主要原因是兑现职工个人待遇。
(5)卫生健康支出83.03万元,占2.2%,较年初预算数增加5.4万元,增长7%,主要原因是人员缴费基数增加。
(6)城乡社区支出328.45万元,占8.5%,较年初预算数增加253.88万元,增长340.5%,主要原因是调剂下达石宝镇场镇环境综合整治项目资金。?
(7)农林水支出800.98万元,占20.8%,较年初预算数增加39.76万元,增长5.2%,主要原因是兑现职工个人待遇。
(8)自然资源海洋气象等支出10万元,占0.3%,较年初预算数增加10万元,增长100%,主要原因是项目调整追加。?
(9)住房保障支出100.66万元,占2.6%,较年初预算数增加6.16万元,增长6.5%,主要原因是人员变动及基数调整。?
(10)灾害防治及应急管理支出150.59万元,占3.9%,较年初预算数增加150.59万元,增长100%,主要原因是下达冬春救助以及自然灾害救灾资金 。
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(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1996.47万元。其中:人员经费1787.24万元,较上年决算数增加312.48万元,增长21.2%,主要原因是兑现职工待遇。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、五险一金等。公用经费209.24万元,较上年决算数减少2.35万元,下降1.1%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩开支。公用经费用途主要包括水费、电费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入775.4万元,较上年决算数减少149.6万元,下降16.2%,主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后,相关基础建设项目减少。本年支出775.4万元,较上年决算数减少149.6万元,下降16.2%,主要原因是全面完成脱贫攻坚工作后,相关基础建设项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.73万元,较年初预算数减少1.5万元,下降18.2%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩开支。较上年支出数减少4.29万元,下降38.9%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2023年度未发生因公出国费用。
公务车购置费0.00万元,本单位2023年度未发生公务车购置费。
?公务用车运行维护费4.5万元,公务车辆年审维修。费用支出较年初预算数减少1.5万元,下降25.0%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩开支。较上年支出数减少1.9万元,下降29.7%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩开支。
?公务接待费2.23万元,主要用于接待招商引资、对口支援接待等开支。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少2.39万元,下降51.7%,主要用于接待招商引资、对口支援接待等开支。
(三)“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待132批次624人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费35.74元,车均购置费0万元,车均维护费0.41万元。
四、其他需要说明的事项
? (一)财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出2.51万元,较上年决算数减少2.18万元,下降46.5%,主要原因是减少会议所致。本年度培训费支出4.74万元,较上年决算数增加0.51万元,增长12.1%,增长12.1%,主要原因是人员变动,调整追加培训经费。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出140.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费21.29万元,邮电费14.8万元,水费2.5万元,电费8万元,差旅费17万元,会议费2.51万元,培训费2.62万元,公务接待1.4万元,工会经费11.07万元,福利费5.89万元,公务用车4.5万元,其他交通费用29.55万元,其他商品和服务支出19.5万元。机关运行经费较上年支出数减少34.13万元,下降19.5%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩开支。
(三)国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车9辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
?2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和38个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4626万元。
部门整体绩效自评表样