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[ 索引号 ]
11500233747499567X/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
公文;其他
[ 发布机构 ]
忠县磨子土家族乡
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-02-06
[ 发布日期 ]
2025-02-06

忠县磨子土家族乡人民政府2025年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本实际的具体政策措施。

2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

4.负责制订全计划生育、义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。

5.编制级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,指导、协调、监督村级财务及农村互助社工作。

6.贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全的社会稳定。

7.负责做好全党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。

8.负责全机关干部和村居、事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

9.负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人安置、救灾救济、农村社会保险等工作。

10.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。

(二)单位构成

忠县磨子土家族乡人民政府单位内设5办公室,分别是指挥中心综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。下属5个二级预算单位,分别是忠县磨子土家族乡综合行政执法大队、忠县磨子土家族乡新时代文明实践服务中心、忠县磨子土家族乡便民服务中心、忠县磨子土家族乡产业发展服务中心、忠县磨子土家族乡村镇建设服务中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年初预算数3076.97万元,其中:一般公共预算拨款2415.97万元,政府性基金预算拨款661万元。收入较2024年减少844.09万元。

(二)支出预算:2025年初预算数3076.97万元,其中:一般公共服务支出预算575.93万元,教育支出预算3.39万元,文化旅游体育与传媒支出93.17万元,社会保障和就业支出预算704.69万元,卫生健康支出预算64.41万元,城乡社区支出766.02万元,农林水支出794.4万元,住房保障支出预算68.96万元。支出预算较2024年减少844.09万元,主要是基本支出预算减少431.09万元,项目支出预算减少413万元。

三、部门预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入2415.97万元,一般公共预算财政拨款支出2415.97万元,比2024减少431.09万元。其中:基本支出1244.32万元,比2024增加46.65万元,主要原因是在职职工工资调标,导致基本支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1171.65万元,比2024减少477.74万元,主要原因是本年度民政优抚及社会救济等人员减少,主要用于民政优抚及公共安全等重点工作。

2025政府性基金预算收入661万元,政府性基金预算支出661万元,比2024减少413万元,主要原因是经费紧张,在建项目减少,主要用于乡村振兴项目支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算7.26万元,比2024减少0.38万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1.26万元,比2024减少0.38万元,主要原因是本年度公务接待减少;公务用车运行维护费6万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。行政、参公单位2025一般公共预算财政拨款运行经费160.1万元,比上年增加8.94万元,主工培训费、邮电费等公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款389.44万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(必填项!)部门预算公开联系人: ?联系方式: ?乐春花,电话:023-54787513


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